Ядринский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Етĕрне муниципаллă округĕ

О районной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ядринском районе Чувашской Республики на 2012-2015 годы и на период до 2020 года

В целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы Ядринского района на энергосберегающий путь развития, Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ядринском районе Чувашской Республики на 2012-2015 годы и на период до 2020 года (далее - Программа). 2. Финансовому отделу Ядринской районной администрации Чувашской Республики предусмотреть средства в Ядринском районном бюджете Чувашской Республики и бюджетах городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики. 3. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей Ядринского районного бюджета Чувашской Республики и бюджетов городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по градостроительству и развитию общественной инфраструктуры Ядринской районной администрации. Глава Ядринской районной администрации В.Н.Кузьмин Утверждена постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 18.07.2012 №538 РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2012-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ядринском районе Чувашской Республики на 2012–2015 годы и на период до 2020 года ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование Програм-мы – Районная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ядринском районе Чувашской Республики на 2012–2015 годы и на период до 2020 года Основания для принятия решения о разработке Программы – Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энерго-сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р Об утверждении плана мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергетической эффективности в Рос-сийской Федерации; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2010 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010–2015 годы и на период до 2020 года» Государственный заказ-чик – координатор Про-граммы – Ядринская районная администрация Чувашской Республики Основные разработчики Программы – Ядринская районная администрация Чувашской Республики Цели Программы – повышение энергетической эффективности при производстве, пе-редачи и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, соз-дание условий для перевода экономики и бюджетной сферы рай-она на энергосберегающий путь развития Задачи Программы – ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресур-сов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района; совершенствование нормативных правовых условий для поддерж-ки энергосбережения и повышения энергетической эффективно-сти; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основ-ных фондов; организация проведения обязательного энергоаудита, энергетиче-ских обследований, ведение энергетических паспортов; организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; создание экономических механизмов энергосберегающей дея-тельности; поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энерго-сберегающую деятельность; нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, комму-нальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.; широкая пропаганда энергосбережения; обучение и подготовка персонала Важнейшие целевые ин-дикаторы и показатели – обеспечение за счет реализации мероприятий Программы сниже-ния: удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 15,2 Мкал/м2; удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюд-жетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в расчете на 1 человека) на 411,3 кВт*ч/чел; удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 22,885 Мкал/м2; удельного расхода электрической энергии в многоквартирных жи-лых домах, расчеты за которую осуществляются с использовани-ем приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 4,554 кВт*ч/чел; удельного расхода топлива на выработку теплоэнергии на 1,7 кг.у.т./Гкал Сроки и этапы реализа-ции Программы – I этап – 2012–2015 годы; II этап – 2016–2020 годы Объемы и источники фи-нансирования Программы – предполагаемый общий объем финансирования Программы со-ставляет 333,3 млн. рублей, в том числе: I этап – 2012–2015 годы – 169,9 млн. рублей; II этап – 2016–2020 годы – 163,4 млн. рублей; в том числе: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 112,8 млн. рублей, в том числе: I этап – 2012–2015 годы – 54,2 млн. рублей; II этап – 2016–2020 годы – 61,5 млн. рублей; средства местных бюджетов – 169,2 млн. рублей, в том числе: I этап – 2012–2015 годы – 81,2 млн. рублей; II этап – 2016–2020 годы – 88,0 млн. рублей; внебюджетные источники – 51,3 млн. рублей, в том числе: I этап – 2012–2015 годы –34,4 млн. рублей; II этап – 2016–2020 годы – 16,9 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели бюджетной и социальной эффективности – обеспечение достижения за счет реализации мероприятий Про-граммы: суммарной экономии затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов в размере 228,4 млн. рублей (в текущих ценах); экономии природных ресурсов и снижения уровня загрязнения ок-ружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов; повышения качества жизни и улучшения здоровья населения Система организации контроля за исполнением Программы – контроль за реализацией Программы осуществляет Ядринская районная администрация – государственный заказчик – координа-тор Программы. Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Ядринской район-ной администрации: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно до 15 февраля до 2021 года. Ядринская районная администрация ежегодно до 1 марта до 2021 года направляет доклад о ходе работ Программы в Мини-стерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. По окончании срока реализации Программы Ядринская районная администрация до 1 марта 2021 г. представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики доклад о ее выполнении за весь период ее реализации. Введение Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективно-сти в Ядринском районе Чувашской Республики на 2012–2015 годы и на период до 2020 года (да-лее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Рос-сийской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р Об утверждении плана мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации и постановле-нием Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2010 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010–2015 годы и на период до 2020 года». При разработке Программы также учитывались положения следующих нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повы-шения энергетической эффективности»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р Об Энергетической стратегии России до 2030 года; приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повы-шения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки ре-гиональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года». Повышение энергетической эффективности является одним из основных приоритетов внутренней политики Российской Федерации. Мировой кризис обозначил необходимость зани-маться данным направлением, и энергосбережение как фактор реальной экономии бюджетных расходов приобретает все большую актуальность. В вопросах энергосбережения сегодня многократно повышается роль и ответственность муниципального уровня власти, поскольку в городских и сельских поселениях организация энерго-сбережения наиболее сложна из-за высокой концентрации участников, интересов и взаимовлияю-щих технологий. Именно на муниципальном уровне предстоит в кратчайшие сроки реализовать энергосбе-регающие мероприятия, создать повсеместный энергетический учет и планирование, как основной инструмент муниципального управления энергосбережением. Сложившуюся практику планирова-ния и отчетности в количественных характеристиках следует дополнить конкретными численно измеряемыми показателями энергоэффективности – удельным потреблением топлива и энергии, уровнем тепловых и электрических потерь и так далее. I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Экономика, бюджетная сфера, жилищно-коммунальный комплекс Ядринского района ха-рактеризуются повышенным потреблением топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР). Энергосбережение в Ядринском районе Чувашской Республики является актуальным и не-обходимым условием для нормального функционирования района, так как повышение эффектив-ности использования ТЭР, при постоянном непрекращающимся росте цен на топливо и соответст-венно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной эко-номии потребляемых ТЭР, снизить загрузку электросетевого оборудования и уменьшить финансо-вые затраты. Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР на-блюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энер-гии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию муници-пального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом за-трат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономи-ческого развития. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального района предстоящие изме-нения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим нега-тивным последствиям: росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального района, на оп-лату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкуренто-способности и рентабельности их деятельности; росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вы-званному этим снижению эффективности оказания услуг. Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения тем-пов роста экономики муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласо-ванных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитар-ных предприятиях. 1.1. Бюджетные учреждения Учреждения бюджетной сферы Ядринского района представлены 15 учреждениями здравоохра-нения, 35 образования, 59 культуры и 1 учреждением спорта, сводные данные, по потреблению энергоресурсов которых приведены в Таблице 1. В 15 бюджетных организациях назначены ответ-ственные за проведение энергосберегающих мероприятий. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользова-телями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В бюджетных учреждениях существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый по-тенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муни-ципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения прева-лирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве случаев не имеет должной квали-фикации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя. Основными недостатками деятельности учреждений являются: потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем; отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления. В результате, в муниципальных учреждениях наблюдаются потери тепла и неэффективная теп-лоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии. Таблица 1 Объем потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями и их стоимость за период 2005-2009 годы Наименова-ние органи-зации Наименование топливно -энергетиче-ского ресурса (ТЭР) Ед. из-мерения Год 2005 2006 2007 2008 2009 Учреждения образования Электроэнер-гия МВтч 2453,3 2453,3 2453,3 2345,3 2398,4 Тыс.руб. 2728,1 3410,1 4366,9 4151,2 5204,5 Теплоэнергия Гкал 5289,9 5289,9 5289,9 5289,9 5289,9 Тыс.руб. 1572,4 2312,9 3106,4 3899,9 4946,5 Природный газ Тыс.м3 2158,8 2158,8 2187,0 2196,0 1992,6 Тыс.руб. 2926,6 3453,4 5067,1 5088,0 5260,3 Вода м3 77300,0 77300,0 77900,0 77600,0 78000,0 Тыс.руб 611,1 702,7 756,0 836,5 1057,9 Учреждения здравоохра-нения Электроэнер-гия МВтч 561,8 668,1 620,0 783,9 719,0 Тыс.руб. 685,3 928,6 1094,1 1387,5 1560,2 Теплоэнергия Гкал 1814,7 1410,9 1426,6 1205,2 218,9 Тыс.руб. 1050,0 897,3 980,0 957,0 207,9 Природный газ Тыс.м3 450,0 390,0 390,0 853,0 658,6 Тыс.руб. 629,2 623,9 729,7 1978,2 1933,7 Вода м3 7344,0 7500,0 6923,0 7500,0 14000,0 Тыс.руб 129,9 145,2 144,3 173,7 189,4 Спортивные учреждения Электроэнер-гия МВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 Теплоэнергия Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 473,2 Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 309,9 Природный газ Тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Вода м3 0,0 0,0 0,0 0,0 3532,3 Тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 136,6 Учреждения культуры Электроэнер-гия МВтч 186,8 181,4 172,8 163,8 146,6 Тыс.руб. 227,9 274,0 335,2 330,1 320,8 Теплоэнергия Гкал 438,9 426,2 405,9 383,0 425,0 Тыс.руб. 263,3 277,0 290,4 376,0 304,3 Природный газ Тыс.м3 273,9 266,0 253,3 239,9 221,7 Тыс.руб. 536,8 553,2 531,9 689,1 552,4 Вода м3 732,7 755,4 795,2 846,0 1572,0 Тыс.руб 5,5 6,6 7,7 9,1 21,3 Прочие Электроэнер-гия МВтч 62,3 60,5 57,6 54,6 48,9 Тыс.руб. 84,9 94,4 111,7 114,7 106,0 Теплоэнергия Гкал 349,0 338,0 332,0 325,0 288,0 Тыс.руб. 216,1 244,2 274,1 285,1 297,2 Природный газ Тыс.м3 91300,0 88300,0 84300,0 79600,0 73600,0 Тыс.руб. 182,6 183,1 187,0 190,2 197,3 Вода м3 482,0 495,0 505,0 520,0 524,0 Тыс.руб 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 Итого: Электроэнер-гия МВтч 3264,2 3363,3 3303,7 3347,6 3358,4 Тыс.руб. 3726,2 4707,1 5907,9 5983,4 7290,5 Теплоэнергия Гкал 7892,5 7465,0 7454,4 7203,1 6694,9 Тыс.руб. 3101,8 3731,4 4650,9 5518,0 6065,7 Природный газ Тыс.м3 94182,7 91114,8 87130,3 82888,9 76472,9 Тыс.руб. 4275,2 4813,5 6515,8 7945,5 7943,6 Вода м3 85858,7 86050,4 86123,2 86466,0 97628,3 Тыс.руб 747,1 855,1 908,7 1020,0 1405,9 Всего: Тыс. руб. 11850,2 14107,0 17983,3 20466,8 22705,8 На рисунке 1 отражена динамика изменения затрат бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями. Из приведенного графика видно, что макси-мум затрат приходится на оплату газа и электроэнергии, причем существенный рост в первую оче-редь объясняется ростом тарифов на потребляемые ТЭР. Рисунок 1. Затраты бюджета на оплату ТЭР бюджетными учреждениями, тыс. рублей. Для расчета целевых показателей, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» опреде-лены сводные данные по бюджетным учреждениям, приведенные в таблице 2. Таблица 2 Основные данные по бюджетным учреждениям, используемые для расчета целевых показателей на конец 2009 года Наименова-ние показате-ля Итого: За 2009 год в разрезе: 2005 2006 2007 2008 2009 здра-во-охра-нение обра-зова-ние куль-тура спорт Про-чие Количество объектов 154,0 151,0 147,0 144,0 144,0 30,0 35,0 59,0 1,0 19,0 Занимаемая площадь 113256 113106 113106 96801 100791 12190 68360 14074 4787 1380 Количество сотрудников 2180,0 2031,0 1903,0 1879,0 1868,0 502,0 1020,0 181,0 37,0 128,0 Оснащенность приборами учета, % Электроэнер-гия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Теплоэнергии 87,0 88,8 88,5 88,3 88,3 100,0 100,0 100,0 100,0 11,0 Природный газ 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 0* 100,0 Вода 31,5 32,2 31,5 30,6 30,7 100,0 21,0 6,3 100,0 11,0 Оснащен-ность прибо-рами учета 79,6 80,2 80,0 79,7 79,6 100,0 80,3 76,6 75,0 55,5 Использование энергосберегающих источников света Внутреннее освещение 3645,0 Наружное ос-вещение 360,0 * отсутствует подключение к централизованной системе газоснабжения Как видно из представленной таблицы, минимальная оснащенность присутствует по приборам учета воды, оснастить которыми предстоит все бюджетные учреждения бюджетной сферы до 1 января 2011 года. Для учреждений спорта отсутствует потребление газа, соответственно осна-щенность приборами учета по данному показателю будет равна нулю. Следует отметить, что без наличия соответствующего приборного обеспечения учета энергоресурсов невозможно реализа-ция комплексной программы по энергосбережению. Текущее оснащение приборами учета и динамика оснащения представлена целевыми показате-лями оснащенности, приведенными в таблице 3. В таблице 4 представлено изменение целевых удельных показателей потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на период 2005-2009 годы. Расчет в таблице 4 велся исходя из площади бюджетных учреждений: Здравоохранение – 12190 м2; Образование – 68360 м2; Культура – 14074 м2; Спорт – 4787 м2; Прочие – 1380 м2. Целевые показатели, связанные с оснащением приборами учета бюджетных учреждений не рас-считывались, исходя из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федерации» к оснащению приборами учета потребле-ния ТЭР всех бюджетных учреждений в срок до 31 декабря 2010 года. Соответствующие значения целевых показателей на прогнозный срок изменятся не будут. К таким показателям относятся: Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществля-ются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета; Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляют-ся с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снаб-жение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за ко-торую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 челове-ка); Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных уч-реждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осу-ществляются с использованием приборов учета. Таблица 3 Целевые показатели доли объемов потребляемых энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, оплата за которые производится на основании приборов учета Наименование целевого показателя Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджет-ными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (ис-пользуемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального обра-зования; 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюд-жетными учреждениями на территории муниципального образования 87% 89% 88% 88% 88% Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждения-ми, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждения-ми на территории муниципального образования; 31% 32% 31% 31% 31% Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) бюд-жетными учреждениями на территории муниципального образования; 100% 100% 100% 100% 99% Таблица 4 Целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на период 2005-2009 годы Наименование целевого показателя Ед. измерения Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Мкал/м2 69,7 66,0 65,9 74,4 66,4 Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в рас-чете на 1 кв. метр общей площади); Мкал/м2 -3,7 -0,1 8,5 -8,0 Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за ко-торую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чело-века); м3/чел. 39,4 42,4 45,3 46,0 52,3 Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в рас-чете на 1 человека); м3/чел. 3,0 2,9 0,8 6,2 Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учрежде-ний, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); кВт*ч/чел. 1497,3 1656,0 1736,0 1781,6 1797,9 Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджет-ных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в расчете на 1 человека); кВт*ч/чел. 158,7 80,1 45,5 16,3 Таблица 5 Целевые показатели определяющие изменения затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов бюджетных учреждений в годовом исчислении и их динамика на период 2005-2009 годы Наименование целевого показателя Ед. измерения Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энерге-тическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопостави-мых условий) 4,7% 5,2% 4,9% 5,0% 5,2% Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопос-тавимых условий) тыс. руб. 0,0 2256,8 3876,3 2483,5 2239,0 Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление суб-сидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. Субсидии не предоставляются Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципально-го образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование Обследования не проводились Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками Договора не заключались Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) Доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд, в соответ-ствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме заку-паемых товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (в стоимостном вы-ражении) Удельный расход бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммуналь-ных услуг (в расчете на одного жителя) руб./чел. 181,7 191,3 202,9 216,7 231,6 1.2. Жилищный фонд Жилой фонд в Ядринском районе представлен 172 многоквартирным жилым домом и 11593 инди-видуальным жилым домостроением. Основу жилищного фонда района составляют одноэтажные деревянные дома, в которых проживает большая часть населения. В части многоквартирных жи-лых домов преобладают двух и пяти этажные строения, расположенные преимущественно в го-родской черте г. Ядрин, являющегося административным центром Ядринского района. В целях упорядочения расчетов за электрическую, тепловую энергию и холодное водоснабжение, потребляемые многоквартирными домами, находящимися на территории Ядринского, а также в целях стимулирования потребителей к сбережению тепловой, электрической энергии и воды ус-танавливаются общедомовые приборы учета энергоресурсов. В ходе работы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета значи-тельное изменение произошло в 2008-2009 году. По состоянию на 1 января 2010 года установле-но 116 общедомовых приборов учета электрической энергии, 13 приборов учета тепла и 79 прибо-ров учета воды. Основные данные по потреблению энергоресурсов в разрезе жилых многоквартирных домов и ин-дивидуальных жилых домов представлены в таблице 6. Таблица 6 Данные по потреблению энергетических ресурсов в жилищном фонде на период 2005-2009 годы Тип жилого дома Наименование то-пливно -энергетического ресурса (ТЭР) Ед. из-мерения Год 2005 2006 2007 2008 2009 Многоквар-тирные жи-лые дома Электроэнергия МВтч 4823 4800 4775 4743 4755 Теплоэнергия Гкал 23876 23803 23593 23636 23895 Природный газ тыс.м3 0 0 0 0 0 Вода м3 283140 283490 283840 284190 284540 Индивиду-альные жи-лые дома Электроэнергия МВтч 30500 30550 30600 30650 30700 Теплоэнергия Гкал 0 0 0 0 0 Природный газ тыс.м3 21760 21760 21760 21760 21760 Вода тыс.м3 37 37 37 37 36 Из представленных данных видно потребление тепла в частном секторе равное нулю, что связано с преимущественно индивидуальным отоплением, распространенным в сельской местности, что справедливо и для потребления воды. В таблице 7 представлены целевые показатели доли объемов потребляемых энергетических ре-сурсов жилым фондом, оплата за которые производится на основании приборов учета. Многоквар-тирные дома оснащены преимущественно общедомовыми приборами учета электрической энер-гии совместно с индивидуальными счетчиками и приборами учета воды. В таблице 8 приведены целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на период 2005-2009 годы для жилого фонда Ядринского рай-она. В представленных расчетах не отражены следующие показатели: Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов. Данные показатели не включены в соответствии с тем, что на момент утверждения данной про-граммы не было зарегистрировано ни одного СРО по энергетическим обследованиям в соответст-вии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации», поэтому их значения на момент составления программы равно нулю. Таблица 7 Целевые показатели доли объемов потребляемых энергетических ресурсов жилым фондом, оплата за которые производится на основании приборов уче-та Наименование целевого показателя Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Индивидуальные жилые дома Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в индивидуаль-ных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объ-еме потребляемой воды 2% 2% 2% 2% 2% Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в индивидуальных жи-лых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии Отсутствует подключение к централизованным сетям теплоснабжения Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в индивидуальных жи-лых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа 100% 100% 100% 100% 100% Многоквартирные жилые дома Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартир-ных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартир-ных домах 55% 65% 75% 82% 86% Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 6% 11% 16% 37% 59% Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 1% 1% 1% 6% 10% Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в об-щем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных до-мах 0% 0% 0% 0% 0% Таблица 8 Целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на период 2005-2009 годы Наименование целевого показателя Ед. изме-рения Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Индивидуальные жилые дома Удельный расход тепловой энергии в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Отсутствует подключение к централизованным сетям теплоснабжения Изменение удельного расхода тепловой энергии в индивидуальных жилых до-мах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) Удельный расход воды в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр об-щей площади) 0,061 0,060 0,059 0,058 0,056 Изменение удельного расхода воды в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 Удельный расход электрической энергии в индивидуальных жилых домах, расче-ты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 49,932 49,417 48,911 48,420 47,454 Изменение удельного расхода электрической энергии в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых усло-вий); 0,000 -0,515 -0,506 -0,490 -0,966 Удельный расход природного газа в индивидуальных жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 35,624 35,198 34,781 34,376 33,635 Изменение удельного расхода природного газа в индивидуальных жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в расче-те на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 0,000 -0,425 -0,417 -0,405 -0,741 Многоквартирные жилые дома Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 169,691 168,927 167,304 167,609 165,634 Изменение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных жилых до-мах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) 0,000 -0,764 -1,623 0,305 -1,975 Удельный расход воды в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр об-щей площади) 2,012 2,012 2,013 2,015 1,972 Изменение удельного расхода воды в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 0,000 0,000 0,001 0,002 -0,043 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных жилых домах, рас-четы за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 34,279 34,062 33,863 33,637 32,957 Изменение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых усло-вий); 0,000 -0,217 -0,200 -0,226 -0,680 Удельный расход природного газа в многоквартирных жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Изменение удельного расхода природного газа в многоквартирных жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в расче-те на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3. Промышленный сектор Промышленный сектор района представлен перерабатывающими предприятиями, предприятиями легкой промышленности, машиностроения и предприятиями по выпуску строительных материалов. К перерабатывающим предприятиям района относятся следующие: ОАО «Ядринмолоко»; ООО «Ядринский мясокомбинат». Предприятия легкой промышленности, работающие на территории района: ОАО «Ядринская швейная фабрика»; ОАО «Ядринпромкомбинат». Предприятия машиностроения: ОАО «ЯМЗ». Предприятия по выпуску строительных материалов: ЗАО «Ядринский кирпичный завод». 1.4. Коммунальная инфраструктура Протяженность водопроводных сетей по Ядринскому району составляет 240,87 км. Установленная производственная мощность водовода Полянки-Ядрин составляет 1650 куб. м в сутки. Протяжен-ность канализационных сетей по Ядринскому району составляет 13,3 км. Установленная пропуск-ная способность очистных сооружений канализации равняется 4200,0 куб.м в сутки. Протяженность сетей теплоснабжения по Ядринскому району составляет 17,44 км (на балансе об-разовательных учреждений, городского и сельских поселений, ЗАО «Ядринский машзавод», Яд-ринское МПП ЖКХ»). В основном многоквартирный жилой фонд сосредоточен в г.Ядрин. В городе Ядрин 12 коммунальных котельных и 2 топочные, котельная Ядринского машиностроительного завода, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы, сум-марная мощность которых составляет 0,079 тыс. Гкал/час. Коэффициент полезного действия ком-мунальных котельных, не превышает 40-60%,что объясняется низкими техническими характери-стиками котлов, отсутствием водоподготовки. Протяженность коммунальных тепловых сетей в г.Ядрин составляет 9.2 км, в том числе со сроком эксплуатации до 15 лет – 4,38 км. Физический износ сетей достигает 38 процентов. Требуется за-мена 3 км ветхих тепловых сетей. Под воздействием влаги и длительного срока эксплуатации теп-ловая изоляции из минеральной ваты на трубопроводах подземной прокладки в основном разру-шена, ее теплоизоляционная характеристика снизилась в 2-3 раза, соответственно увеличились потери тепла во столько же раз. Суммарные потери тепла в тепловых сетях достигают 10 и более %. Общая протяженность электрических сетей по Ядринскому району составляет 562,9 км (находятся на балансе Северных электрических сетей, сельхозпредприятий, образовательных учреждений, Ядринского МПП ЖКХ). Общая протяженность коммунальных электрических сетей по г.Ядрин со-ставляет в настоящее время 173,02 км, их физический износ достигает 51,8 процентов. В худшем состоянии находится внутридомовое электрохозяйство. Общее количество трансформаторных подстанций по Ядринскому району составляет 300 единиц., из них коммунальные трансформатор-ные подстанции составляют 45 ед. с физическим износом 49 процентов. В таблице 9 представлены елевые показатели в области энергосбережения и повышения энерге-тической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2005-2009 годы. Таблица 9 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры Наименование целевого показателя Ед. из-мерения Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Удельный расход топлива на выра-ботку электрической энергии тепло-выми электростанциями Выработка электроэнергии отсутствует Изменение удельного расхода топли-ва на выработку электрической энер-гии тепловыми электростанциями Удельный расход топлива на выра-ботку электроэнергии кг.у.т./Гкал 165,02 165,04 165,02 165,02 165,02 Изменение удельного расхода топли-ва на выработку тепловой энергии кг.у.т./Гкал 0,020 -0,020 0,000 0,000 Динамика изменения фактического объема потерь электрической энер-гии при ее передаче по распредели-тельным сетям -214,81 99,91 -716,03 -340,90 Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал -1324,7 -1598,6 520,66 -141,68 Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче м3 46,39 6,28 69,28 1079,23 Динамика изменения объемов элек-трической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды тыс. кВт*ч -2,80 -4,37 -7,33 -4,55 1.5. Транспортный комплекс В таблице 10 представлены елевые показатели в области энергосбережения и повышения энерге-тической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2005-2009 годы. Таблица 10 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе Наименование целевого показателя Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Динамика количества высокоэкономичных по ис-пользованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транс-порту, регулирование тарифов на услуги по пе-ревозке на котором осуществляется муници-пальным образованием 0 0 17 7 Динамика количества общественного транспор-та, регулирование тарифов на услуги по пере-возке на котором осуществляется муниципаль-ным образованием, в отношении которых прове-дены мероприятия по энергосбережению и по-вышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторно-го топлива, природным газом. 0 17 -10 II. Цели и задачи Программы Основные цели Программы - повышение энергетической эффективности при производстве, передачи и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энер-гоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития. Для достижения целей Программы предполагается решение ряда задач: ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбере-жением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффектив-ность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так-же сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района; совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, ре-конструкции и капитальном ремонте основных фондов; организация проведения обязательного энергоаудита, энергетических обследований, ве-дение энергетических паспортов; организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и по-требляемых энергоресурсов; создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности; поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищ-ном фонде, на транспорте и т.д.; широкая пропаганда энергосбережения; обучение и подготовка персонала. Целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации Программы: Индикаторы эффективности реализации Программы Наименование целевого показателя Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использова-нием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 60,4 58,5 56,5 54,5 53,4 52,3 51,3 50,2 49,2 Удельный расход электрической энер-гии на обеспечение бюджетных учреж-дений, расчеты за которую осуществ-ляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 1636,1 1582,1 1528,2 1474,2 1444,8 1415,9 1387,5 1359,8 1332,6 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, расче-ты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в расче-те на 1 кв. метр общей площади) 158,292 155,917 153,579 151,275 149,006 146,771 144,569 142,401 140,265 Удельный расход электрической энер-гии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в рас-чете на 1 кв. метр общей площади); 31,496 31,024 30,559 30,100 29,649 29,204 28,766 28,334 27,909 Удельный расход топлива на выработку теплоэнергии 164,5 164,4 164,2 164,0 163,9 163,7 163,5 163,4 163,2 III. Сроки реализации Программы Программа реализуется в период с 2012 по 2020 год в два этапа: I этап – 2012–2015 годы; II этап – 2016–2020 годы. На I этапе происходит развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повы-шения энергетической эффективности на муниципальном уровне, формируется энергосберегаю-щий образ жизни населения, повышается профессиональная квалификация специалистов в об-ласти энергосбережения, проводится обучение специалистов Ядринской районной администрации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организуется комплекс-ная система учета и создание условий для проведения энергетических обследований в сроки, оп-ределенные Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проводятся мероприятия по снижению потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях района на 3 % в год в течение 5 лет. Осуществляются высокозатратные мероприятия, прежде все-го у потребителей энергоресурсов, со сроком окупаемости свыше 4 лет, реализуются проекты, в том числе разработанные на I этапе, предусматривающие внедрение прогрессивных энергосбере-гающих технологий, энергоэффективного оборудования, а также составляется план мероприятий, направленных на реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения ин-новаций и модернизации энергетического хозяйства муниципального образования. На II этапе реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ре-сурсов (генерация) и современных систем транспорта, создаются предпосылки для перехода к альтернативной энергетике. IV. Система программных мероприятий Программные мероприятия представляют собой систему мероприятий, которые сгруппированы по направлениям реализации, скоординированы по срокам и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов. Реализация комплекса мероприятий направленных на решение поставленных задач и достижения указанных целей Программы предусматривает действия по следующим направлениям: Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях; Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде; Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе; Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре; Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии Мероприятия Программы представлены в приложении № 1. Общие целевые показатели Наименование показателя Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электриче-ской энергии, потребляемой (используемой) % 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуще-ствляются с использованием приборов учета (в части много-квартирных домов - с использованием коллективных (обще-домовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энер-гии, потребляемой (используемой) % 78,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) при-боров учета), в общем объеме воды, потребляемой (исполь-зуемой) % 77,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% доля объемов природного газа, расчеты за который осущест-вляются с использованием приборов учета (в части много-квартирных домов - с использованием индивидуальных и об-щих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) % 96,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов т.у.т. 0 0 50 70 80 90 100 110 120 доля энергетических ресурсов, производимых с использова-нием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального об-разования % 0,00% 0,00% 0,23% 0,32% 0,37% 0,42% 0,46% 0,51% 0,56% объем внебюджетных средств, используемых для финанси-рования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансиро-вания муниципальной программы % 42,96% 27,02% 19,50% 8,86% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% экономия электрической энергии в натуральном выражении МВтч 370,32 457,56 565,35 698,54 863,10 1066,43 1317,65 1628,06 2011,60 экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 791,25 1173,18 1739,46 2579,09 3824,01 5669,83 8406,63 12464,47 18481,00 экономия тепловой энергии в натуральном выражении Гкал 671,42 829,60 1025,03 1266,51 1564,87 1933,52 2389,01 2951,81 3647,20 экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс. руб. 619,48 918,51 1361,86 2019,23 2993,90 4439,04 6581,74 9758,70 14469,18 экономия воды в натуральном выражении м3 9366,76 11573,38 14299,82 17668,55 21830,89 26973,78 33328,23 41179,65 50880,70 экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. 127,36 188,83 279,98 415,13 615,51 912,61 1353,13 2006,27 2974,69 экономия природного газа в натуральном выражении тыс. м3 234,61 289,88 358,17 442,54 546,80 675,61 834,77 1031,43 1274,41 экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. 637,99 945,95 1402,55 2079,55 3083,34 4571,65 6778,36 10050,23 14901,42 4.1. Бюджетные учреждения Исполнение программных мероприятий по направлению «Энергосбережение и повышение энерго-эффективности в бюджетных учреждениях» позволит обеспечить снижение удельных характери-стик потребления ТЭР, обеспечить надежное и качественное обеспечение энергетическими ресур-сами организаций бюджетного сектора. Ниже представлены основные мероприятия для бюджетно-го сектора. В Таблице 11 и 12 приведены целевые удельные показатели потребления энергетических ресур-сов в годовом исчислении и их прогнозная динамика на период 2012-2020 годы и целевые показа-тели определяющие изменения затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов бюджет-ных учреждений в годовом исчислении и их прогнозная динамика до 2020 года с учетом требова-ний федерального и республиканского законодательства. 4.1.1. Проведение энергетических обследований Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выра-ботки мер по его реализации. В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям города. В рамках сотрудничества и заключенных соглашений создается информационная система, вклю-чающая сведения о всех муниципальных зданиях. Информационная база охватывает здания, яв-ляющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потребле-нии по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, администра-тивный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финан-сирования из местного бюджета. Информация подразделяется на две группы данных: начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и харак-теризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение; переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий. База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями департаментов и управлений. База данных позволяет произвести анализ энерго-потребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах. Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реа-лизации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования. Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке. 4.1.2. Проведение энергетического мониторинга использования тепловой и электрической энергии в бюджетных учреждений В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижа-ется до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторо-го времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотреб-ление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомони-торинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэф-фективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления. 4.1.3. Оснащение приборами учета бюджетных учреждениях В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» все бюджетные учреждения должны быть оснащены приборами учета ТЭР в срок до 31 декабря 2010 года, исходя из чего предусматривается 100% оснащенность по приборам учета теплоэнергии, электроэнергии, воды и газа. 4.1.4. Повышение тепловой защиты зданий Предусматривается комплекс мероприятий по снижению тепловых потерь через ограждающие конструкции, а именно: дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и поле первого этажа, что позволит обеспечить снижение общих теплопотерь на 5-15%. Здесь следует отметить сле-дующее разделение по потерям (в процентах от общей величины потерь): наружные стены - 30-50%; перекрытие верхнего этажа - 15-40%; пол первого этажа - 3-10%. установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками, что позволит уменьшить теп-лоотдачу в окружающую среду на 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением. 4.1.5. Автоматизация потребления тепловой энергии Наличие систем автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры. Увеличение температуры воздуха в помещении сверх нормы увеличивает расход тепла на 4-6% и экономию электроэнергии на 10-15%. Система автоматического регулиро-вания параметров теплоносителя в зависимости от наружного воздуха позволяет создать ком-фортные климатические условия внутри помещения, исключая перетоп. Снижение температуры в нерабочее время позволит сэкономить до 30% потребления теплоэнергии. 4.1.6. Повышение энергетической эффективности системы освещения Замена ламп накаливания в бюджетных учреждениях на энергосберегающие с полным отказом от закупок ламп накаливания, начиная с 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4.1.7. Установка циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий Установка стабилизаторов давления, автоматических регуляторов давления. Их наличие позволя-ет экономить до 6% при снижении давления на 1 атм. 4.1.9. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения Внедрение автоматического регулирования с помощью частотно-регулируемого привода заключа-ется в регулировании частоты вращения электродвигателя в зависимости от требуемой произво-дительности. 4.1.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффектив-ности Данное мероприятие направлено на снижение расхода ТЭР, потребляемого энергоемким обору-дованием с низким классом энергоэффективности. В связи с тем, что закупки Ядринским районом оборудования не являются отдельным мероприятием, то в данную статью включена разница меж-ду стоимостью закупаемого оборудования низкого и высокого класса энергетической эффективно-сти. 4.1.12. Нормирование потерь при производстве и транспортировке тепловой, электрической энер-гии, а также реализация мероприятий по обеспечению фактических потерь на уровне установлен-ных норм Мероприятия, направленные на снижение в распределительных сетях, находящихся на балансе бюджетного учреждения, потерь тепловой и электрической энергии. 4.1.13 Заключение энергосервисных договоров Предметом энергосервисного договора (контракта) является осуществление исполнителем дейст-вий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использо-вания энергетических ресурсов заказчиком, в соответствии с чем, реализация данного направле-ния даст гарантированный эффект на протяжении достаточно длительного периода времени. 4.1.14 Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зда-ний, строений, сооружений Результатом данного мероприятия будет снижение себестоимости выработки одной Гкал, увели-чение кпд, снижение потребления условного топлива на выработку тепла. Внедрение когенерации позволит обеспечить надежность электроснабжение и еще больше повысить эффективность ра-боты котельной. 4.1.15 Дополнительные мероприятия: Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горя-чего водоснабжения; Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределитель-ных систем отопления и стояков. Таблица 11 Целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их прогнозная динамика на период 2012-2020 годы Наименование целевого показателя Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, рас-четы за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 60,4 58,5 56,5 54,5 53,4 52,3 51,3 50,2 49,2 Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреж-дениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расче-ты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 47,6 46,0 44,4 42,9 42,0 41,2 40,3 39,5 38,7 Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреж-дений, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в расчете на 1 человека); -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 1636,1 1582,1 1528,2 1474,2 1444,8 1415,9 1387,5 1359,8 1332,6 Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в расчете на 1 человека); -53,9 -53,9 -53,9 -53,9 -29,5 -28,9 -28,3 -27,8 -27,2 Таблица 12 Целевые показатели определяющие изменения затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов бюджетных учреждений в годовом исчислении и их прогнозная динамика до 2020 года Наименование целевого показателя Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреж-дений (для фактических и сопоставимых условий); 5,8% 6,0% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных уч-реждений (для фактических и сопоставимых условий) 2558,1 2664,4 2770,8 1737,7 1737,7 1737,7 1737,7 1737,7 1737,7 Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального ком-плекса на приобретение топлива; 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюд-жета муниципального образования, в общем объеме бюд-жетных учреждений, в отношении которых проведено обяза-тельное энергетическое обследование; 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками 58 86 115 144 173 202 230 259 288 Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муници-пальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд, в соответствии с требованиями энергетической эффек-тивности в общем объеме закупаемых товаров, работ и ус-луг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) Удельный расход бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одно-го жителя) 308,3 339,1 373,0 410,3 451,3 496,5 546,1 600,7 660,8 4.2. Жилищный фонд Для реализации направления «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищ-ном фонде» в рамках данной программы предусматривается проведение следующих мероприя-тий: Проведение энергетического мониторинга объектов жилищного фонда Оснащение приборами учета Установка автоматической системы контроля и учета электроэнергии Проведение энергетических обследований Внедрение систем регулирования уровня потребления энергоресурсов Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффек-тивности Повышение энергетической эффективности системы освещения Замена отопительных котлов в многоквартирных домах Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения Внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регули-ровки распределительных систем отопления и стояков Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартир-ных домах, не подлежащих капитальному ремонту В Таблице 13 и 14 приведены целевые показатели доли объемов потребляемых энергетических ресурсов жилыми зданиями, оплата за которые производится на основании приборов учета до 2020 года и целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом ис-числении и их динамика на прогнозный период до 2020 года, рассчитанные с учетом требований действующего федерального и республиканского законодательства. Таблица 13 Целевые показатели доли объемов потребляемых энергетических ресурсов жилыми зданиями, оплата за которые производится на основании приборов учета до 2020 года Наименование целевого показателя Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Индивидуальные жилые дома Доля объемов электрической энергии, потребляемой (ис-пользуемой) в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в инди-видуальных жилых домах, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используе-мой) в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-щем объеме потребляемой тепловой энергии Отсутствует подключение к централизованным сетям теплоснабжения Доля объемов природного газа, потребляемого (используе-мого) в индивидуальных жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в об-щем объеме потребляемого природного газа 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Многоквартирные жилые дома Доля объемов электрической энергии, потребляемой (ис-пользуемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-щем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-зуемой) в многоквартирных домах 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в много-квартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, по-требляемой (используемой) в многоквартирных домах 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществля-ется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в много-квартирных домах 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Доля объемов природного газа, потребляемого (используе-мого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуще-ствляются с использованием приборов учета, в общем объ-еме природного газа, потребляемого (используемого) в мно-гоквартирных домах 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Таблица 14 Целевые удельные показатели потребления энергетических ресурсов в годовом исчислении и их динамика на прогнозный период до 2020 года Наименование целевого показателя Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Индивидуальные жилые дома Удельный расход тепловой энергии в индивидуальных жи-лых домах, расчеты за которую осуществляются с исполь-зованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Отсутствует подключение к централизованным сетям теплоснабжения Изменение удельного расхода тепловой энергии в индиви-дуальных жилых домах, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) Удельный расход воды в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0,053 0,053 0,052 0,051 0,050 0,049 0,049 0,048 0,047 Изменение удельного расхода воды в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр об-щей площади, для фактических и сопоставимых условий) -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 Удельный расход электрической энергии в индивидуаль-ных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 45,351 44,670 44,000 43,340 42,690 42,050 41,419 40,798 40,186 Изменение удельного расхода электрической энергии в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуще-ствляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопостави-мых условий) -0,691 -0,680 -0,670 -0,660 -0,650 -0,640 -0,631 -0,621 -0,612 Удельный расход природного газа в индивидуальных жи-лых домах, расчеты за который осуществляются с исполь-зованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 32,144 31,662 31,187 30,719 30,259 29,805 29,358 28,917 28,484 Изменение удельного расхода природного газа в индиви-дуальных жилых домах, расчеты за который осуществля-ются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопостави-мых условий) -0,490 -0,482 -0,475 -0,468 -0,461 -0,454 -0,447 -0,440 -0,434 Многоквартирные жилые дома Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр об-щей площади) 158,292 155,917 153,579 151,275 149,006 146,771 144,569 142,401 140,265 Изменение удельного расхода тепловой энергии в много-квартирных жилых домах, расчеты за которую осуществ-ляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопостави-мых условий) -2,411 -2,374 -2,339 -2,304 -2,269 -2,235 -2,202 -2,169 -2,136 Удельный расход воды в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 1,885 1,857 1,829 1,801 1,774 1,748 1,722 1,696 1,670 Изменение удельного расхода воды в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с ис-пользованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр об-щей площади, для фактических и сопоставимых условий); -0,029 -0,028 -0,028 -0,027 -0,027 -0,027 -0,026 -0,026 -0,025 Удельный расход электрической энергии в многоквартир-ных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 31,496 31,024 30,559 30,100 29,649 29,204 28,766 28,334 27,909 Изменение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осу-ществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоста-вимых условий); -0,480 -0,472 -0,465 -0,458 -0,452 -0,445 -0,438 -0,431 -0,425 Удельный расход природного газа в многоквартирных жи-лых домах, расчеты за который осуществляются с исполь-зованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Изменение удельного расхода природного газа в много-квартирных жилых домах, расчеты за который осуществ-ляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопостави-мых условий); 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.3. Промышленный сектор В области промышленного производства мероприятия планируются в рамках собственных средств. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности представлены в Приложении 1. 4.4. Коммунальная инфраструктура Для реализации направления «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в комму-нальной инфрастуктуре» в рамках данной программы предусматривается проведение следующих мероприятий: Проведение энергетического обследования; Проведение энергетического мониторинга; Снижение потерь в тепловых распределительных сетях; Внедрение когенерации электрической и тепловой энергии; Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий; Использование типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низ-копотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения; Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэф-фициентом полезного действия; Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффи-циентом полезного действия; Внедрение систем автоматизации работы котельных; Снижение потерь в электрических сетях; Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения; Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой; Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения; Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного ос-вещения и рекламы; Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транс-портировке) воды; Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в каче-стве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; В Таблице 15 приведены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энерге-тической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года рас-считанные с учетом требований действующего федерального и республиканского законодательст-ва. Таблица 15 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года Наименование целевого показателя Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями Выработка электроэнергии отсутствует Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 164,5 164,4 164,2 164,0 163,9 163,7 163,5 163,4 163,2 Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям -41,1 -40,7 -40,3 -39,9 -39,5 -39,1 -38,7 -38,3 -37,9 Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче -207,3 -205,2 -203,1 -201,1 -199,1 -197,1 -195,1 -193,2 -191,3 Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче -410,0 -405,9 -401,8 -397,8 -393,8 -389,9 -386,0 -382,1 -378,3 Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 4.5. Транспортный комплекс Мероприятия по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транс-портном комплексе» предусматриваются в разрезе замещения природным газом бензина, исполь-зуемого транспортными средствами в качестве моторного топлива. В Таблице 16 представлены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-гетической эффективности в транспортном комплексе на 2012-2020 годы. Таблица 16 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2012-2020 годы Наименование целевого показателя Ед. изме-рения Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика количества высокоэкономичных по использованию мо-торного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тари-фов на услуги по перевозке на котором осуществляется муници-пальным образованием шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образовани-ем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбе-режению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-ской эффективности Для реализации направления «информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в рамках данной программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 4.6.1. Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательст-вом об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъяв-ляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, ли-цам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возмож-ных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (исполь-зование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утеп-ление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления элек-трической энергии населением; 4.6.2. Обучение специалистов в области энергосбережения Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективно-сти, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). 4.6.3. Информационная поддержка программы энергосбережения Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенно-стях их заключения 4.6.4. Пропаганда энергосберегающих мероприятий Цель пропаганды энергосбережения – вовлечение в процесс энергосбережения жителей путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важно-сти и необходимости энергосбережения. Программа предусматривает разработку мероприятий оперативного энергосбережения, которые в условиях определенного дефицита мощности могут являться эффективной антикризисной мерой, т.к. направлены на сознательное ограничение по-требления электроэнергии населением, особенно в пиковые часы потребления. Программные мероприятия по данному направлению: Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в бы-ту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации; Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе; Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения, общественных орга-низаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья; Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского и юношеского возраста. Эффективность подпрограммы можно оценить исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской кампании в 3-5 %, что вполне достигается приведенными в подпро-грамме мероприятиями. 4.6.5. Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов по энергосбережению Проведение конкурсов направленных на реализацию основных положений действующего феде-рального и регионального законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэф-фективности. 4.7. Мероприятия направленные на увеличение использования в качестве источников энергии вто-ричных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии Для реализации направления «увеличение использования в качестве источников энергии вторич-ных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии» в рамках данной про-граммы предусматривается проведение мероприятий по использование вторичных отходов произ-водства для производства электрической и тепловой энергии. V. Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования программных мероприятий за период с 2012 по 2020 год должен соста-вить 333,3 млн. рублей (табл. 17), в том числе за счет: средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 112,8 млн. рублей (33,8 процентов); средств местных бюджетов – 169,2 млн. рублей (50,8 процентов); внебюджетных источников – 51,3 млн. рублей (15,4 процента). В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с уче-том реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюд-жета Ядринского района. Источниками финансовых ресурсов являются средства республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов. Таблица 17 Финансирование Программы на 2012–2015 годы и на период до 2020 года (млн. рублей) Источники финансирования Всего В том числе по годам реализации 2012 2013 2014 2015 2016-2020 Всего 333,3 35,2 36,3 29,5 68,9 163,4 в том числе за счет средств: федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 республикан¬ского бюджета Чувашской Республики 112,8 9,0 11,0 9,2 25,0 58,6 местных бюджетов 169,2 13,5 16,4 13,9 37,5 87,9 внебюджетных источников 51,3 12,7 8,9 6,4 6,4 16,9 VI. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия органов местного са-моуправления Ядринского района Чувашской Республики, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности. Государственным заказчиком – координатором Программы является Ядринская районная админи-страция Чувашской Республики. Ядринская районная администрация Чувашской Республики определяет направления развития энергоснабжения и энергоэффективности в Ядринском районе. Структурные подразделения администрации организуют мониторинг энергетической эффективно-сти по подведомственным предприятиям и организациям, разработку программ энергосбережения совместно с руководителями бюджетных организаций, представляют информацию для объявле-ния конкурсов на проекты повышения энергетической эффективности. Ядринская районная администрация организует взаимодействие с исполнителями программы, ставит задачи по энергетической эффективности на местном уровне, контролирует эффективность работы бюджетных учреждений, муниципальных энергетических компаний и компаний, управляю-щих жилищным фондом. Руководители бюджетных организаций организуют составление энергетических паспортов объек-тов, планирование и учет потребления энергетических ресурсов, а также ежегодную разработку мероприятий энергосбережения. Контроль за реализацией Программы осуществляет Ядринская районная администрация – государственный заказчик – координатор Программы. Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе реализации ме-роприятий Программы в Ядринскую районную администрацию: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно до 15 февраля до 2021 года. Ядринская районная администрация ежегодно до 1 марта до 2021 года направляет доклад о ходе работ Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. По окончании срока реализации Программы Ядринская районная администрация до 1 марта 2021 г. представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики доклад о ее выполнении за весь период ее реализации. VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и ее прогнозируемые результаты Реализация мероприятий Программы обеспечит: достижение суммарной экономии затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов в раз-мере 228,4 млн. рублей за весь срок реализации Программы (в текущих ценах); формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ре-сурсов, их учет, экономия, нормирование и лимитирование муниципальными бюджетными органи-зациями всех уровней и сокращение затрат на оплату коммунальных ресурсов; снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального района в результате реализации энергосберегающих мероприятий; создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения. Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению. Для исключения негативных последствий реализаций таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышения качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального района. Показателем экономической эффективности является достижение индикаторов Программы. Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении № 2 к настоящей Программе. Приложение № 1 к муниципальной программе энергосбережения в Ядринском районе на 2012–2015 годы и на период до 2020 года Мероприятия Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ядринском районе Чувашской Республики на 2012–2015 годы и на период до 2020 года №№ п/п Наименование мероприя-тий Исполнители Срок исполнения (годы) Объем финансирования, тыс. рублей Результат всего в том числе Федераль-ный бюд-жет Республи-канский бюджет Местный бюджет Внебюд-жетные ис-точники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях 1.1 Проведение энергетиче-ских обследований 2012 1 728 0 691 1 037 0 Разработка энер-гетического пас-порта бюджетного учреждения, раз-работка энерго-сберегающих ме-роприятий 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 8 640 0 3 456 5 184 0 Итого: 10 368 0 4 147 6 221 0 1.2 Проведение энергетиче-ского мониторинга ис-пользования тепловой и электрической энергии в бюджетных учреждений 2012 13 0 5 8 0 2013 13 0 5 8 0 2014 13 0 5 8 0 2015 13 0 5 8 0 2016-2020 65 0 26 39 0 Итого: 117 0 46 71 0 1.3 Оснащение приборами учета бюджетных учреж-дений 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 0 0 0 0 0 1.4 Повышение тепловой за-щиты зданий 2012 801 0 320 480 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 22058,49 тыс.руб. 2013 2 402 0 961 1 441 0 2014 3 202 0 1 281 1 921 0 2015 3 202 0 1 281 1 921 0 2016-2020 6 084 0 2 434 3 651 0 Итого: 15 691 0 6 277 9 414 0 1.5 Автоматизация потребле-ния тепловой энергии 2012 1 418 0 567 851 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 34387,2 тыс.руб. 2013 4 255 0 1 702 2 553 0 2014 5 674 0 2 269 3 404 0 2015 5 674 0 2 269 3 404 0 2016-2020 10 780 0 4 312 6 468 0 Итого: 27799 0 11119 16680 0 1.6 Повышение энергетиче-ской эффективности сис-темы освещения 2012 0 0 0 0 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 6246,07 тыс.руб. 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 0 0 0 0 0 1.7 Установка частотного ре-гулирования приводов на-сосов в системах горячего водоснабжения 2012 151 0 60 91 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 750,24 тыс.руб. 2013 302 0 121 181 0 2014 302 0 121 181 0 2015 302 0 121 181 0 2016-2020 1 935 0 774 1 161 0 Итого: 2991 0 1197 1795 0 1.8 Проведение гидравличе-ской регулировки, автома-тической/ручной баланси-ровки распределительных систем отопления и стоя-ков 2012 72 0 29 43 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 487,66 тыс.руб. 2013 144 0 58 86 0 2014 144 0 58 86 0 2015 144 0 58 86 0 2016-2020 922 0 369 553 0 Итого: 1426 0 572 854 0 1.9 Заключение энергосер-висных договоров 2012 114 0 45 68 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 2365,95 тыс.руб. 2013 227 0 91 136 0 2014 227 0 91 136 0 2015 227 0 91 136 0 2016-2020 1 453 0 581 872 0 Итого: 2247 0 899 1348 0 1.10 Нормирование потерь при производстве и транспор-тировке тепловой, элек-трической энергии, а так-же реализация мероприя-тий по обеспечению фак-тических потерь на уровне установленных норм 2012 57 0 23 34 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 1182,97 тыс.руб. 2013 114 0 45 68 0 2014 114 0 45 68 0 2015 114 0 45 68 0 2016-2020 727 0 291 436 0 Итого: 1123 0 449 674 0 1.11 Закупка энергопотреб-ляющего оборудования высоких классов энерге-тической эффективности 2012 170 0 68 102 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 1856,2 тыс.руб. 2013 341 0 136 204 0 2014 341 0 136 204 0 2015 341 0 136 204 0 2016-2020 2 044 0 817 1 226 0 Итого: 3233 0 1293 1940 0 1.12 Тепловая изоляция трубо-проводов и оборудования, разводящих трубопрово-дов отопления и горячего водоснабжения 2012 23 0 9 14 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 473,19 тыс.руб. 2013 45 0 18 27 0 2014 45 0 18 27 0 2015 45 0 18 27 0 2016-2020 291 0 116 174 0 Итого: 448 0 179 269 0 1.13 Установка циркуляцион-ных систем в системах го-рячего водоснабжения зданий 2012 14 0 5 8 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 283,91 тыс.руб. 2013 27 0 11 16 0 2014 27 0 11 16 0 2015 27 0 11 16 0 2016-2020 174 0 70 105 0 Итого: 269 0 108 161 0 1.14 Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строе-ний, сооружений 2012 0 0 0 0 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 5068,8 тыс.руб. 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 2 304 0 922 1 382 0 2016-2020 9 216 0 3 686 5 530 0 Итого: 11520 0 4608 6912 0 Всего по разделу 1 2012 4 560 0 1 824 2 736 0 2013 7 870 0 3 148 4 722 0 2014 10 089 0 4 036 6 053 0 2015 12 393 0 4 957 7 436 0 2016-2020 42 331 0 16 932 25 398 0 Итого: 77233 0 30893 46340 0 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде 2.1 Проведение энергетиче-ского мониторинга объек-тов жилищного фонда 2012 12 0 5 7 0 2013 12 0 5 7 0 2014 12 0 5 7 0 2015 12 0 5 7 0 2016-2020 62 0 25 37 0 Итого: 110 0 45 65 0 2.2 Оснащение приборами учета 2012 2 649 0 1 060 1 590 0 2013 1 325 0 530 795 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 3975 0 1590 2385 0 2.3 Установка автоматической системы контроля и учета электроэнергии 2012 102 0 41 61 0 2013 102 0 41 61 0 2014 203 0 81 122 0 2015 203 0 81 122 0 2016-2020 1 317 0 527 790 0 Итого: 1927 0 771 1156 0 2.4 Проведение энергетиче-ских обследований 2012 6 480 0 2 592 3 888 0 Разработка энер-гетического пас-порта жилого многоквартирного дома 2013 4 860 0 1 944 2 916 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 11340 0 4536 6804 0 2.5 Внедрение систем регу-лирования уровня потреб-ления энергоресурсов 2012 1 688 0 675 1 013 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 32238 тыс.руб. 2013 5 063 0 2 025 3 038 0 2014 6 750 0 2 700 4 050 0 2015 6 750 0 2 700 4 050 0 2016-2020 12 825 0 5 130 7 695 0 Итого: 33076 0 13230 19846 0 2.6 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффек-тивности 2012 20 0 8 12 0 2013 40 0 16 24 0 2014 81 0 32 49 0 2015 81 0 32 49 0 2016-2020 174 0 70 104 0 Итого: 396 0 158 238 0 2.7 Повышение энергетиче-ской эффективности сис-темы освещения 2012 432 0 173 259 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 4968 тыс.руб. 2013 216 0 86 130 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 648 0 259 389 0 2.8 Замена отопительных котлов в многоквартирных домах 2012 0 0 0 0 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 4752 тыс.руб. 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 2 160 0 864 1 296 0 2016-2020 8 640 0 3 456 5 184 0 Итого: 10800 0 4320 6480 0 2.9 Тепловая изоляция трубо-проводов отопления и го-рячего водоснабжения 2012 23 0 9 14 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 473,19 тыс.руб. 2013 45 0 18 27 0 2014 45 0 18 27 0 2015 45 0 18 27 0 2016-2020 290 0 116 174 0 Итого: 448 0 179 269 0 2.10 Внедрение циркуляцион-ных систем горячего водо-снабжения, проведение гидравлической регули-ровки распределительных систем отопления и стоя-ков 2012 14 0 5 8 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 283,91 тыс.руб. 2013 27 0 11 16 0 2014 27 0 11 16 0 2015 27 0 11 16 0 2016-2020 175 0 70 105 0 Итого: 269 0 108 161 0 2.11 Установка частотного ре-гулирования приводов на-сосов в системах горячего водоснабжения 2012 142 0 57 85 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 703,35 тыс.руб. 2013 283 0 113 170 0 2014 283 0 113 170 0 2015 283 0 113 170 0 2016-2020 1 815 0 726 1 089 0 Итого: 2806 0 1122 1684 0 Всего по разделу 2 2012 11562 0 4625 6937 0 2013 11973 0 4789 7184 0 2014 7401 0 2960 4441 0 2015 9561 0 3824 5737 0 2016-2020 25298 0 10120 15178 0 Итого: 65795 0 26318 39477 0 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе 3.1 Перевод двухтрансфор-маторных подстанций на однотрансформаторный режим работы 2012 22 0 0 0 22 Экономический эффект от вне-дрения составит - 432,16 тыс.руб. 2013 22 0 0 0 22 2014 22 0 0 0 22 2015 22 0 0 0 22 2016-2020 86 0 0 0 86 Итого: 174 0 0 0 174 3.2 Обучение персонала предприятия на курсах и семинарах повышения квалификации по энерго-эффективности производ-ства 2012 20 0 0 0 20 2013 20 0 0 0 20 2014 20 0 0 0 20 2015 20 0 0 0 20 2016-2020 98 0 0 0 98 Итого: 178 0 0 0 178 3.3 Модернизация системы освещения производст-венных корпусов и наруж-ного освещения на базе современных энергоэф-фективных светильников 2012 645 0 0 0 645 Экономический эффект от вне-дрения составит - 4945,11 тыс.руб. 2013 645 0 0 0 645 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 1290 0 0 0 1290 3.4 Внедрение системы авто-матического регулирова-ния электрической мощ-ности энергоемкого обо-рудования 2012 0 0 0 0 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 1558,78 тыс.руб. 2013 323 0 0 0 323 2014 323 0 0 0 323 2015 323 0 0 0 323 2016-2020 645 0 0 0 645 Итого: 1614 0 0 0 1614 3.5 Строительство собствен-ного источника теплоэнер-гии (газовая котельная) 2012 5 407 0 0 0 5 407 Экономический эффект от вне-дрения составит - 30641,48 тыс.руб. 2013 5 407 0 0 0 5 407 2014 5 407 0 0 0 5 407 2015 5 407 0 0 0 5 407 2016-2020 5 407 0 0 0 5 407 Итого: 27035 0 0 0 27035 3.6 Замена теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и горячего во-доснабжения 2012 410 0 0 0 410 Экономический эффект от вне-дрения составит - 2908,48 тыс.руб. 2013 410 0 0 0 410 2014 410 0 0 0 410 2015 410 0 0 0 410 2016-2020 2 048 0 0 0 2 048 Итого: 3688 0 0 0 3688 3.7 Приобретение и монтаж установок компенсации реактивной мощности 2012 1 165 0 0 0 1 165 Экономический эффект от вне-дрения составит - 1565,95 тыс.руб. 2013 291 0 0 0 291 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 873 0 0 0 873 Итого: 2329 0 0 0 2329 3.8 Улучшение теплоизоля-ции наружных стен и крыш корпусов с завышенной теплоотдачей 2012 205 0 0 0 205 Экономический эффект от вне-дрения составит - 2908,48 тыс.руб. 2013 205 0 0 0 205 2014 205 0 0 0 205 2015 205 0 0 0 205 2016-2020 1 024 0 0 0 1 024 Итого: 1844 0 0 0 1844 3.9 Замена оборудования ос-новного производства на менее энергоемкое 2012 4 300 0 0 0 4 300 Экономический эффект от вне-дрения составит - 6880,15 тыс.руб. 2013 1 075 0 0 0 1 075 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 5 375 0 0 0 5 375 Итого: 10750 0 0 0 10750 3.10 Автоматизация тепловых узлов 2012 541 0 0 0 541 Экономический эффект от вне-дрения составит - 10382,05 тыс.руб. 2013 541 0 0 0 541 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 1 352 0 0 0 1 352 Итого: 2434 0 0 0 2434 Всего по разделу 3 2012 12715 0 0 0 12715 2013 8939 0 0 0 8939 2014 6387 0 0 0 6387 2015 6387 0 0 0 6387 2016-2020 16908 0 0 0 16908 Итого: 51336 0 0 0 51336 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре 4.1 Проведение энергетиче-ского обследования 2012 778 0 311 467 0 Разработка энер-гетического пас-порта жилого многоквартирного дома 2013 1 555 0 622 933 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 2 592 0 1 037 1 555 0 Итого: 4925 0 1970 2955 0 4.2 Проведение энергетиче-ского мониторинга 2012 13 0 5 8 0 2013 13 0 5 8 0 2014 13 0 5 8 0 2015 13 0 5 8 0 2016-2020 65 0 26 39 0 Итого: 117 0 46 71 0 4.3 Снижение потерь в тепло-вых распределительных сетях 2012 452 0 181 271 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 4521 тыс.руб. 2013 452 0 181 271 0 2014 452 0 181 271 0 2015 452 0 181 271 0 2016-2020 2 487 0 995 1 492 0 Итого: 4295 0 1719 2576 0 4.4 Внедрение когенерации электрической и тепловой энергии 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 6 000 0 2 400 3 600 0 2016-2020 6 000 0 2 400 3 600 0 Итого: 12000 0 4800 7200 0 4.5 Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетиче-ских ресурсов организа-ции постановки в установ-ленном порядке таких объектов на учет в каче-стве бесхозяйных объек-тов недвижимого имуще-ства и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты не-движимого имущества 2012 345 0 138 207 0 Выявление и ор-ганизация управ-ления бесхозны-ми объектами не-движимого иму-щества, исполь-зуемыми для пе-редачи энергети-ческих ресурсов 2013 345 0 138 207 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 690 0 276 414 0 4.6 Использование типовых технических решений по использованию возобнов-ляемых источников низко-потенциального тепла в системах теплоснабже-ния, а также для холодо-снабжения 2012 302 0 121 181 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 2477,2528 тыс.руб. 2013 302 0 121 181 0 2014 302 0 121 181 0 2015 302 0 121 181 0 2016-2020 1 662 0 665 997 0 Итого: 2780 0 1149 1721 0 4.7 Модернизация котельных с использованием энерго-эффективного оборудова-ния с высоким коэффици-ентом полезного действия 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 16 615 0 6 646 9 969 0 2016-2020 16 615 0 6 646 9 969 0 Итого: 33230 0 13292 19938 0 4.8 Строительство котельных с использованием энерго-эффективных технологий с высоким коэффициен-том полезного действия 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 11 782 0 4 713 7 069 0 2016-2020 27 492 0 10 997 16 495 0 Итого: 39274 0 15710 23564 0 4.9 Внедрение систем авто-матизации работы котель-ных 2012 332 0 133 199 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 2027,11784 тыс.руб. 2013 665 0 266 399 0 2014 665 0 266 399 0 2015 665 0 266 399 0 2016-2020 665 0 266 399 0 Итого: 2992 0 197 1795 0 4.10 Снижение потерь в элек-трических сетях 2012 31 0 12 19 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 291,8736096 тыс.руб. 2013 31 0 12 19 0 2014 31 0 12 19 0 2015 31 0 12 19 0 2016-2020 170 0 68 102 0 Итого: 294 0 116 178 0 4.11 Установка регулируемого привода в системах водо-снабжения и водоотведе-ния 2012 65 0 26 39 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 531,36 тыс.руб. 2013 65 0 26 39 0 2014 65 0 26 39 0 2015 65 0 26 39 0 2016-2020 357 0 143 214 0 Итого: 617 0 247 370 0 4.12 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тяго-дутьевых машин и насос-ного оборудования, рабо-тающего с переменной на-грузкой 2012 317 0 127 190 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 2597,76 тыс.руб. 2013 317 0 127 190 0 2014 317 0 127 190 0 2015 317 0 127 190 0 2016-2020 1 742 0 697 1 045 0 Итого: 3010 0 1205 1805 0 4.13 Мероприятия по сокраще-нию потерь воды, внедре-ние систем оборотного водоснабжения 2012 56 0 22 34 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 235,2 тыс.руб. 2013 56 0 22 34 0 2014 56 0 22 34 0 2015 56 0 22 34 0 2016-2020 308 0 123 185 0 Итого: 532 0 211 321 0 4.14 Проведение мероприятий по повышению энергети-ческой эффективности объектов наружного ос-вещения и рекламы 2012 1 440 0 576 864 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 9018 тыс.руб. 2013 1 440 0 576 864 0 2014 540 0 216 324 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 0 0 0 0 0 Итого: 3420 0 1368 2052 0 4.15 Мероприятия по сокраще-нию объемов электриче-ской энергии, используе-мой при передаче (транс-портировке) воды. 2012 0 0 0 0 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 6,2853 тыс.руб. 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016-2020 5 0 2 3 0 Итого: 5 0 2 3 0 Всего по разделу 4 2012 4131 0 1652 2479 0 2013 5241 0 2096 3145 0 2014 2441 0 976 1465 0 2015 36298 0 14519 21779 0 2016-2020 60155 0 24065 36090 0 Итого: 108266 0 43308 64958 0 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе 05.1 Мероприятия по замеще-нию природным газом бензина, используемого транспортными средства-ми в качестве моторного топлива. 2012 2 080 0 832 1 248 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 25935 тыс.руб. 2013 2 080 0 832 1 248 0 2014 2 080 0 832 1 248 0 2015 2 080 0 832 1 248 0 2016-2020 11 440 0 4 576 6 864 0 Итого: 19760 0 7904 11856 0 Всего по разделу 5 2012 2 080 0 832 1 248 0 2013 2 080 0 832 1 248 0 2014 2 080 0 832 1 248 0 2015 2 080 0 832 1 248 0 2016-2020 11 440 0 4 576 6 864 0 Итого: 19760 0 7904 11856 0 6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 6.1 Информационное обеспе-чение населения в части энергосбережения в жи-лых домах 2012 91 0 36 55 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 0 тыс.руб. 2013 91 0 36 55 0 2014 91 0 36 55 0 2015 91 0 36 55 0 2016-2020 456 0 182 274 0 Итого: 820 0 326 494 0 6.2 Обучение специалистов в области энергосбереже-ния 2012 12 0 5 7 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 0 тыс.руб. 2013 12 0 5 7 0 2014 12 0 5 7 0 2015 20 0 8 12 0 2016-2020 57 0 23 34 0 Итого: 113 0 46 67 0 6.3 Пропаганда энергосбере-гающих мероприятий 2012 73 0 29 44 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 0 тыс.руб. 2013 73 0 29 44 0 2014 73 0 29 44 0 2015 146 0 58 88 0 2016-2020 365 0 146 219 0 Итого: 730 0 291 439 0 6.4 Информационная под-держка программы энер-госбережения 2012 41 0 16 25 0 Экономический эффект от вне-дрения составит - 0 тыс.руб. 2013 41 0 16 25 0 2014 41 0 16 25 0 2015 82 0 33 49 0 2016-2020 205 0 82 123 0 Итого: 410 0 211 247 0 Всего по разделу 6 2012 217 0 87 130 0 2013 217 0 87 130 0 2014 217 0 87 130 0 2015 340 0 136 204 0 2016-2020 1 083 0 433 650 0 Итого: 2074 0 830 1244 0 7. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 7.1 Использование вторичных отходов производства для производства электриче-ской и тепловой энергии 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 887 0 355 532 0 2015 1 775 0 710 1 065 0 2016-2020 6 211 0 2 484 3 727 0 Итого: 8873 0 3549 5324 0 Всего по разделу 7 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 887 0 355 532 0 2015 1 775 0 710 1 065 0 2016-2020 6 211 0 2 484 3 727 0 Итого: 8873 0 3549 5324 0 Всего по ПРОГРАММЕ 2012 35264 0 9017 13532 12715 2013 36318 0 10952 16427 8939 2014 29499 0 9245 13867 6387 2015 68831 0 24978 37466 6387 2016-2020 163425 0 58610 87907 16908 Итого: 333337 0 112802 169199 51336 Приложение № 2 к программе энергосбережения и повышения энергоэффективности в Ядринском районе на 2012–2015 годы и на период до 2020 года М Е Т О Д И К А оценки эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффек-тивности в Ядринском районе на 2012–2015 годы и на период до 2020 года Оценка эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффек-тивности в Ядринском районе на 2012–2015 годы и на период до 2020 года осуществляется на основе установленных индикаторов: 1. Эффективность реализации Программы по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях» – удельная величина потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 человека). , где: - потребление электроэнергии бюджетными учреждениями, кВт*ч; – количество человек в бюджетных учреждениях; – удельная величина потребления тепла муниципальными бюджетными учреждения-ми (из расчета на 1 квадратный метр). , где: - потребление тепла бюджетными учреждениями, Мкал.; – площадь бюджетных учреждениях, ; 2. Эффективность реализации Программы по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилом фонде» – удельная величина потребления электроэнергии жилым многоквартирным фондом (из расчета на 1 квадратный метр). , где: - потребление электроэнергии жилыми многоквартирными зданиями, кВт*ч; – количество человек в многоквартирных жилых домах; – удельная величина потребления многоквартирными жилыми зданиями (из расчета на 1 квадратный метр). , где: - потребление тепла жилыми многоквартирными зданиями, Мкал.; – площадь жилых многоквартирных зданий, ; 3. Эффективность реализации Программы по направлению «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном секторе» – удельная величина расхода топлива на выработку теплоэнергии. , где: К – расход топлива на выработку теплоэнергии в условных единицах, кг.у.т.; Т – выработка теплоэнергии, Гкал. ___________
Постановление
538
18 июля 2012 года
25 июля 2012 года
Поделиться